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老師,一般納稅人,如果進項稅額一定了是40000,稅率是11,那 4萬/0.11X1.11, =含稅銷售額, 這相 推算的公式對嗎???
假設4月份進貨2200萬,5月份銷售額500萬,6月份成為一般納稅人,請問6月份以后是否還能抵扣)2200-500萬乘以13%的進項稅?還是能抵扣2200萬的進項稅
你好,老師,請問不是輔導期一般納稅人填寫第二行跟35行,問題35行顏色是白色,根本寫不上數字,不過我這個月認證一張發票銷售額跟抵扣的進項稅額只認證了一半,跟這個有關系嗎。
一個一般納稅人的生產制造業企業,既有內銷又有出口,進項稅怎么劃分?是不是只有在內銷銷售額小于所有進項稅額時才會發生退稅?這種情況下怎么做才可以做到節稅

