- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-04-06 10:26
老師預提社保是借管理費用,還是借應付職工薪酬
相關問題討論

您好
計提
借:管理費用——工資
管理費用——單位社保費/公積金
貸:應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬——單位社保費/公積金
發放工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——個人社保費/公積金
銀行存款
繳納社保
借:應付職工薪酬——單位社保費/公積金
其他應收款——個人社保費/公積金
貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04

減免后的金額,沖減單位的社保費用就可以的
2020-04-24 16:44:53

您好,您的意思是不是您的員工是嗎
2019-07-09 21:20:55

你可以參照一下這個分錄
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2018-11-07 16:57:13

計提時,借:管理費用—社保費 貸:應付職工薪酬—社保費
繳納時,借:應付職工薪酬—社保費 其他應收款—個人社保 貸:銀行存款
2018-09-29 16:17:27
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