老師,要是外購的稅金要坐成本里嗎 問
是普票就計入成本,專票可以抵扣的不計入成本 答
老師您好 給客戶送禮是計入招待費還是業(yè)務(wù)宣傳費 問
那個就是科目招待費 答
老師想請問一下現(xiàn)在還需要外匯備案嗎 問
是銀行收匯嗎?如果是的話,你看下銀行那邊給做吧 大部分現(xiàn)在銀行給做 那你就不需要做了 答
老師好,我司6月1日開始聘用了一個4級殘疾人員,6月 問
你好,每年要到殘聯(lián)做年審 另外,稅務(wù)這塊,可咨詢下當(dāng)?shù)囟惥郑欠褚獑为殏浒?/span> 答
老師您好 開發(fā)票社保一臺金額較大 可以分四張金 問
可以那樣開的,沒問題的哈 答

單位買投標(biāo)書200元,用銀行存款直接付的,可以做借管理費用貸銀行存款,還是需要用應(yīng)付賬款過渡一下
答: 你好,直接借管理費用貸銀行存款就可以的。
老師,18年做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在還能把應(yīng)付轉(zhuǎn)入管理費用里嗎?
答: 可以的,但是你不能直接轉(zhuǎn)到管理費用,要通過以前年度損益調(diào)整的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付第一季度的服務(wù)費,但是一直沒有付,在2023年4月份才付,那現(xiàn)在第一季度是做借:管理費用-服務(wù)費 100000 貸:100000?暫估費用?后期等收到發(fā)票了就做借:應(yīng)付賬款 100000 貸:銀行存款100000?
答: 第一季度時(假設(shè)為1-3月) 會計分錄可以是: 借:管理費用-服務(wù)費 100,000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估100,000元 2023年4月份支付時 借:應(yīng)付賬款-暫估服務(wù)費 100,000元 貸:銀行存款 100,000元

