- 送心意
鄒老師
职称: 注冊稅務師+中級會計師
2017-04-05 09:53
分別做兩張憑證嗎?負數發票做:借:庫存商品負數、應交稅費--應交增值稅(進項)負數;貸:應付賬款負數。這樣做嗎?
正數那張,就正常做,這樣處理對嗎?
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分別做兩張憑證嗎?負數發票做:借:庫存商品負數、應交稅費--應交增值稅(進項)負數;貸:應付賬款負數。這樣做嗎?
正數那張,就正常做,這樣處理對嗎?
2017-04-05 09:53:02

把這些發票視為已認證而不符合抵扣條件的發票即可。2、處理辦法:將已認證的負數發票涉及到的負數進項稅額,在附表二的第24-26行填列。
2018-05-31 08:57:12

你好,做之前的相同會計分錄,金額全部負數
2019-12-11 16:13:49

科目不變數字是負數就可以
2019-05-11 09:22:28

負數不必再拿去認證了,直接用紅數沖減原采購分錄即可
2016-11-28 13:25:09
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