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小規模納稅人,收到貨款并開票后,做賬時借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交稅金應交增值稅,因為月銷售不滿15萬,免交增值稅,這時該怎么做憑證呢?
老師 小規模開發票30萬之內是免稅的 那我做憑證的時候 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 那這個貸方的應交稅費最后怎么沖掉 做借應交稅費 應交增值稅 貸營業外收入嗎
比如我去更正去增值稅 然后補交了 我去更正以前的憑證是必須紅沖一樣的憑證 還是可以做憑證的差額 比如我做的是 借:銀行存款貸主營業務收入 貸應交增值稅銷項稅
老師 小規模開發票30萬之內是免稅的 那我做憑證的時候 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 那這個貸方的應交稅費最后怎么沖掉 做借應交稅費 應交增值稅 貸營業外收入嗎謝謝老師

