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嘟嘟馬
于2017-04-02 10:55 發布 ??1228次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2017-04-02 13:12
請問老師,我們公司剛成立兩個月就換了股東,之前一直都沒有做賬,前期的費用都沒有發票,現在要開始見賬,請問我該從何做起
嘟嘟馬 追問
2017-04-02 19:32
前期買的機器設備都沒有發票,入不了賬怎么辦
方老師 解答
2017-04-02 10:57
借銀行存款100貸實收資本100 借固定資產300貸銀行存款100應付賬款200
2017-04-02 19:29
按各科目現有的余額先編制期初余額,平衡后按每天發生收支情況進行核算。
2017-04-02 19:34
有金額的就可以入賬。
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那如果公司注冊資本是100萬,實際固定資產是300萬呢怎么做分錄
答: 借銀行存款100貸實收資本100 借固定資產300貸銀行存款100應付賬款200
老師,我們公司注冊資本有300萬,還未實繳夠,目前公司急需周轉資金,老板又投入了20萬,當注冊資本轉入公戶,請問怎么做分錄?
答: 您好。借銀行存款 貸實收資本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司注冊資本200萬元,今年4月入資已超200萬,超出部分資本如何做分錄?
答: 你好,超過的部分這樣做分錄 借;銀行存款,貸;資本公積
公司注冊資本5000萬,實繳驗資也是5000萬,現在股東在投入200萬,怎么做分錄啊
討論
原來公司注冊資本是100萬,現在增加到500萬,都是認繳制,怎么做分錄?
公司注冊資本是300萬,但是公戶只打進來一部分,那另一部分該怎么做分錄在賬上體現出來?
公司注冊資本80萬,以實繳。經營期間購買了固定資產,還有一些費用?,F在公司要減資到3萬,公戶也沒錢,如何做會計分錄。
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
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嘟嘟馬 追問
2017-04-02 19:32
方老師 解答
2017-04-02 10:57
方老師 解答
2017-04-02 19:29
方老師 解答
2017-04-02 19:34