
老師,應收賬款是不是在月底與往來單位核對結算單出來了就可以賬務處理?還是收到款后才賬務處理。
答: 你好?往來單位核對結算單出來了就可以賬務處理 了,收到款時再做收款分款分錄??
混凝土銷售結算單與開發票不同步,要正確反映“應收賬款 ”,又要體現“收入”,如何做賬務處理?
答: 你好,開具發票 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費 收到款項 借;銀行存款等科目 貸;應收賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師在嗎?我們公司跟A公司合作,給A公司開了80000元的普票出去,但是A公司沒有給我們轉款,我們在A公司有個單獨賬戶,每個月向A公司進貨,A公司會給我們回各種款項,都是經過子賬戶對沖,實際上A公司也沒轉錢去子賬戶,那個子賬戶類似于一個對賬文檔,每個月可以看到我們在A公司的對賬情況,開的這80000元我這邊賬上體現的是應收賬款,但每個月子賬戶對賬單上面的錢都在變動,截止12月底我們在子賬戶上面提現的是進貨30000元,A公司給我們回款40000元,我們在子賬戶上面的錢是10000元,我想問下這種賬務處理怎么做呢?這些錢也都沒經過銀行轉,只是每個月進貨、回款抵減的。
答: 你好,同學。 你開票是 借 應收賬款 8萬 貸 營業收入和稅 8萬 進貨時 借 庫存商品 貸 應收賬款


余生很美 追問
2022-03-19 12:23
玲老師 解答
2022-03-19 12:39