
老師,您好,研發支出領用庫存商品,會計分錄是這樣嗎?領用時,借:研發支出-費用化,貸:庫存商品,月末結轉:借:管理費用-研發費用,貸:研發支出-費用化,
答: 你好,會計分錄是這樣的
老師,(1)研發產品發生費用時:借:研發支出 貸:原材料/工資/制造費用 (2)月底結轉到管理費用:借:管理費用-研發支出 貸:研發支出 (3)研發產品完工入庫時:借:庫存商品 貸:(研發支出科目,還是管理費用-研發支出科目?) (4)接著,再下一步分錄怎么做?
答: 你好,你研發出來的是一個產品,可以銷售的嗎?如果是的話,借庫存商品,貸研發支出資本化 你在銷售出去確認收入,結轉成本。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 您好 我這邊公司樣品出售 是這樣做的賬務處理 現在導致科目表里的研發支出與管理費用-研發費用的金額不一致 是什么原因導致的了 是中間某一步做錯了么 不是這個原因 我紅框里的分錄 ,只是減少了管理費用-研發費用的借方跟研發支出的貸方 ,但是研發支出科目的借方沒有減少 ,所以有了差額 。 感覺還是在沖紅跟入庫那里有點問題。前期按每月結轉了研發費用,現在樣品出售,是不是可以 借:庫存商品 貸:管理費用-研發費用
答: 將貸管理費用改成借管理費用(負數),再看看

