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原材料暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫 收到發票:借 原材料貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫收到紅票賬務處理?是否要做進項轉出?
老師:這是為什么?我覺得我們公司每個月這些項目都在結計?我每個月都要和會計對應收賬款,庫房每個月也要核對原材料,不按月結計難道按年嗎?不是每個月都要出報表的嗎?

