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春末,夏至
于2017-03-30 10:40 發布 ??958次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-03-30 10:42
那我們給代理商供貨呢?他們還沒結賬?
春末,夏至 追問
2017-03-30 10:50
這兩個分錄要寫在一張憑證上嗎
袁老師 解答
2017-03-30 10:41
借:庫存商品貸:應付賬款
2017-03-30 10:48
借:應收賬款貸:主營業務收入,借:主營業務成本貸:庫存商品
2017-03-30 10:52
可以的
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我們給代理商供貨,還沒給貨款,然后我們下單給倉庫那邊,也還沒給倉庫結賬,會計分錄怎么做呀?
答: 借:庫存商品貸:應付賬款
老師,我們公司是哇哈哈代理商,假如客戶7.3號購入水500元,7.20日貨款應收1000,但是客戶用7.3號購入的水退貨抵這次的貨款,也就是只收500,這個會計分錄怎么做呢?
答: 你好!你們開發票了嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我們公司收代理商的代理費3萬元,但是銷量未達標代理費只退1.5萬元 要怎么做會計分錄?
答: 借:銀行存款3 貸:其他業務收入1.5 其他應付款1.5
新成立公司,驗資報告是一個月后請工商代理做的,已經有的開支該如何做會計分錄?
討論
在支付的供貨商貨款時,扣了供貨商一部分的月結款,怎么做會計分錄?
少付給供貨商的貨款怎么單獨做會計分錄
請問,進口貨物代理費會計分錄怎么做
我想問受托代銷商品,我們的銷售的貨款沒有給完委托方,要怎么做會計分錄
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 71875 個
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2017-03-30 10:50
袁老師 解答
2017-03-30 10:41
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2017-03-30 10:48
袁老師 解答
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