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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-29 17:46

就是當時購買后分錄要怎么做?

追問

2017-03-29 20:25

后邊抵扣記得管理費是因為第一個借記得管理費嗎

鄒老師 解答

2017-03-29 17:45

按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

鄒老師 解答

2017-03-29 17:46

你好,購買做第一筆,抵扣做第二筆

鄒老師 解答

2017-03-29 20:33

你好,是的

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借管理費用貸銀存 全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數
2018-12-26 16:06:55
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-03-29 17:45:57
借管理費用貸銀行 全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數
2020-07-30 16:27:10
你好 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現金200抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2020-04-01 15:35:55
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),   借:管理費用820     貸:銀行存款/現金820 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用820 若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280
2018-12-18 10:41:07
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