請問年度匯算清繳,我這邊成本需要更改,因有部分成 問
你好可以的,操作沒問題。 答
我們公司需要去幫人家修加油機(jī)、這邊開發(fā)票開什 問
您好,這個(gè)開勞務(wù)費(fèi)就可以了 答
老師您好,就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是 問
第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”:填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”:填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”:若沒有其他賠償收入,填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”:填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”:填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”:系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算(賬載金額 - 稅收金額 ),應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66(這里是負(fù)數(shù),代表納稅調(diào)減 ) 答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅,所得稅匯算請教報(bào)表怎么 問
你好,你在主表稅金及附加里面加上補(bǔ)交的部分。 答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付 問
可在資產(chǎn)負(fù)債表 選擇重分類 答

問:老師 我想問一下 有個(gè)5月的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了 我們報(bào)稅的時(shí)候報(bào)的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)怎么做賬?然后他在7月份發(fā)票來了 這時(shí)候又怎么做賬?答:你們在5月抵扣后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后賬目和報(bào)稅對應(yīng)嗎?問:不對應(yīng),銷項(xiàng)稅額哪里少這筆稅額,我現(xiàn)在補(bǔ)上 應(yīng)該怎么做分錄,我們就直接結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅到銷項(xiàng)里 銷項(xiàng)剩的稅額就是下個(gè)月要交的怎么做分錄?答:你們5月和7月的發(fā)票是什么關(guān)系?問:5月是進(jìn)項(xiàng)票 7月是開的負(fù)數(shù)
答: 5月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào),就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出記賬 借 費(fèi)用或成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 7月收到負(fù)數(shù)發(fā)票,不用記賬了
您好老師,銷項(xiàng)稅額是19進(jìn)項(xiàng)是20元抵扣的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)多那1元怎么做賬
答: ?你好? ? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅19? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 20??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
外銷的銷項(xiàng)稅額多少扣除進(jìn)項(xiàng)稅額再扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣嗎
答: 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額=銷項(xiàng)不含稅金額*(17%-出口退稅率)

