我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材 問
你好,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據取得的發票再做相應購進材料的分錄? 答
老師,我們公司是工業企業,生產食品,河南一家運營公 問
您好,滿足這些可以:用于公司食品銷售運營(如直播、設備采購)。提供抬頭為公司的合規發票 / 收據。按公司內部流程完成簽字審批。符合雙方協議中費用承擔條款。 答
客戶少打2.4元,我們之前掛的應收比方是102.4,但是 問
那個2.4元計入財務費用-折讓 答
老師你好,請問,外貿企業首單稅局上門核查,是在采購 問
對的 你退稅申報之后了 答
年報中,所得稅基礎信息表中,103資產總額(填寫平均值 問
您的意思是,年報中“103資產總額”就是填寫“全年季度平均值”? 答

供應商贈送的商品需要做賬嗎?
答: 借:庫存商品貸:主營業務成本
供應商返點,一般會用商品,要怎么做賬好
答: 您好!借:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:主營業務成本 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出) 公司收到供應商的返利,應按以下規定辦理。國家稅務總局《關于商業企業向貨物供應方收取的部分費用征收流轉稅問題的通知》(國稅發〔2004〕136號)第(二)項規定:“對商業企業向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數量計算)的各種返還收入,均應按照平銷返利行為的有關規定沖減當期增值稅進項稅金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,購入商品500元,供應商贈送200元,怎么做賬?
答: 借庫存商品 700 貸應付賬款 500 營業外收入 200

