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欣欣子
于2022-03-08 16:21 發(fā)布 ??546次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2022-03-08 16:21
在稅務上沒有規(guī)定必須要開發(fā)票,這個按照你的實際情況來處理,但是你正常申報就行了。
欣欣子 追問
2022-03-08 16:27
申報我都是按照折扣之前的金額報增值稅與企業(yè)所得稅,就是打折這部分我之后做費用是允許的 可以稅前扣除是么
陳詩晗老師 解答
2022-03-08 16:33
這個打折的話,要看一下有沒有開紅字發(fā)票,如果說開了紅字發(fā)票就可以的。但如果說你提現(xiàn)為現(xiàn)金折扣,也是可以的。
2022-03-08 16:41
沒有開具發(fā)票,假如原價為100 折扣后80 ,我增值稅和企業(yè)所得稅按100報的 會計記賬按100計算剩下20走道銷售費用里面了,這樣是允許的么,按照我們醫(yī)療系統(tǒng)內的報表做的
2022-03-08 16:43
可以的,沒問題的,你稅法層面沒有,少交稅就沒問題。
2022-03-08 16:47
對增值稅肯定沒有了,那么會不會說我少交企業(yè)所得稅了
2022-03-08 16:50
你前面說了你所得稅也三到100萬申報的呀,就不存在這個問題呀。
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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