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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-27 21:21

我這個月沒有開票不交稅就不抵扣,是嗎?到下個月要開票交稅時才抵抗是嗎?那我填納稅申報表時,這330填到哪里呢

追問

2017-03-27 21:28

好的,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-03-27 21:16

您好,是的,分錄,借:管理費用-服務費用,330,貸;現金或者銀行存款,330,備案后,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅,330,借:管理費用-服務費用,負數330。

王雁鳴老師 解答

2017-03-27 21:24

您好,這個月沒開票,不交稅,可以辦理抵扣的。填寫如下: 
1、根據《財政部國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅〔2012〕15號)第五條規定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應納稅額減征額“。當本期減征額小于或等于第19欄”應納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應納稅額“之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄”應納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應納稅額“之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。……” 
  2、根據《國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告》(國家稅務總局公告2013年第32號)規定,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應填報《增值稅納稅人申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。

王雁鳴老師 解答

2017-03-27 21:30

您好,不客氣。

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相關問題討論
你好 支付時 借,管理費用 貸,銀行存款等 扣稅時 借,應交稅費一應增一減免稅款(小規模,應交稅費一應增) 貸,管理費用
2020-08-13 15:55:18
您好,是的,分錄,借:管理費用-服務費用,330,貸;現金或者銀行存款,330,備案后,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅,330,借:管理費用-服務費用,負數330。
2017-03-27 21:16:12
你好; 是的? 。全額抵扣的;? 你們是小規模還是一般納稅人 ?? ?
2022-02-11 11:10:42
您好!購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業外收入
2016-11-30 13:56:19
你好 是的每年的系統維護費是每年都可以抵扣的
2019-09-03 10:55:37
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