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整齊的老鼠
于2022-03-07 11:41 發(fā)布 ??467次瀏覽
星河老師
職稱: 中級會計師,稅務師,CMA
2022-03-07 11:44
同學,你好借 庫存商品 3500貸 應收賬款 3000 應付賬款 500
整齊的老鼠 追問
2022-03-07 11:50
不用紅字沖銷嗎?
2022-03-07 11:53
我是借應收賬款3000、貸主營業(yè)務收入3000、貸庫存商品3000、借主營業(yè)務成本3000都是紅字,然后借庫存商品500、應付賬款500
星河老師 解答
2022-03-07 11:55
同學,你好,你的分錄正確,要紅字沖減已經結轉的收入和成本。
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老師,你好,A公司替B公司墊付款給C公司,B公司會計分錄是借:應付賬款C公司貸:應收賬款A公司嗎
答: 是的,就是那樣處理的
老師,一個會計分錄,借 應收賬款-一個單位。貸 應付賬款-另一個單位。這個表示什么意思啊?可以解釋一下嗎?
答: 同學你好,意思是應收應付抵銷
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
醫(yī)院代收的應付賬款和墊付的應收賬款在收支時做不做平行記賬去年培訓時老師好像說應付賬款收到不做,支出時要做應收賬款收到時要做,墊付時不做(預算會計分錄),是這樣嗎
答: 是的,同學,沒有什么問題的
老師,我接賬的時候,看到賬面上有A公司,他在應收賬款貸方余額60000,應付賬款借方余額4200,我怎么寫會計分錄把這筆賬都調到應付賬款里
討論
同一公司應收賬款200,應付賬款300,怎么對沖做會計分錄?
老師你好,賬上應付賬款是負數(shù),要怎樣做會計分錄處理?還有應收賬款是負數(shù),會計分錄要怎樣處理?
我去年有兩筆賬本來是應付賬款,我做成應收賬款了,現(xiàn)在怎么調整呢,怎么做會計分錄
你能不能告訴應收賬款余額在貸方長期不合作了會計分錄怎樣處理?還有應付賬款長期不合作了,借方,貸方都有余額怎樣處理。
星河老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
★ 4.99 解題: 17140 個
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整齊的老鼠 追問
2022-03-07 11:50
整齊的老鼠 追問
2022-03-07 11:53
星河老師 解答
2022-03-07 11:55