
建帳時沒有庫存數(shù)據(jù),只有應(yīng)付賬款,現(xiàn)在,這樣期初不平怎么辦?快帳
答: 您好,暫估期初庫存數(shù)據(jù)吧,或者把差額直接記入利潤分配科目
公司帳上一直有一筆應(yīng)付帳款,這筆應(yīng)付帳款其實是多出來的庫存,要怎么才能把應(yīng)付賬款這筆帳做成沒有呢?
答: 如果不能支付,就計入營業(yè)外收入 借 應(yīng)付賬款 貸 營業(yè)外收入。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
先收錢:借庫存現(xiàn)金 貸預(yù)收賬款。再發(fā)貨:借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入先發(fā)貨:借應(yīng)收帳款 貸主營業(yè)務(wù)收入。 再收款:借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收帳款先付款:借預(yù)付賬款 貸庫存現(xiàn)金。 再收到貨:借庫存商品 貸預(yù)付賬款先收到貨:借庫存商品 貸應(yīng)付帳款。 再付款:借應(yīng)付帳款貸現(xiàn)金
答: 您好,一般情況下,可以這樣處理的。

