請(qǐng)問公司成本費(fèi)用支出預(yù)付款給其他個(gè)人(不是公司 問
同學(xué)你好! 可以的,就是這么做分錄的, 借:費(fèi)用科目 貸:其他應(yīng)收款 答
老師你好,年底預(yù)提12月份未發(fā)的工資,要如果做賬? 問
工資不會(huì)發(fā)放了,要沖掉? 答
老師,我是一家在抖音賣貨的電商公司。我們的一個(gè) 問
借其他貨幣資金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi), 一塊做這個(gè)就行。因?yàn)槟沅N售出去,就一塊做25 只不過是分開開的發(fā)票。 答
老師,我想請(qǐng)問一下,我們的收入,能拿來做實(shí)收資本嗎? 問
收入不能直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本 答
老師, 固定資產(chǎn)購入時(shí)未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時(shí) 問
你計(jì)提了折舊,本年計(jì)提金額正常填報(bào),稅收金額填0 答

現(xiàn)金日記賬本月合計(jì)余額應(yīng)該=上月期初借方余額+本月借方發(fā)生額-本月貸方發(fā)生額還是 本月余額=本月借方發(fā)生額-本月貸方發(fā)生額?
答: 你好,本月合計(jì)就是借方合計(jì),貸方合計(jì)分別統(tǒng)計(jì),與期初余額沒有關(guān)系的
老師,請(qǐng)問在做現(xiàn)金日記賬時(shí),“過次頁”是本頁的合計(jì)數(shù)還是本月累計(jì)發(fā)生額?
答: 你好,過次頁只需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到次頁就可以了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 我們用的是手工日記賬,現(xiàn)金日記賬上年沒有余額,從今年年初到6月份也一直沒有發(fā)生額,七月有一筆,所以之前6個(gè)月的日記賬應(yīng)該怎么記啊?
答: 你好,之前 沒有發(fā)生業(yè)務(wù)不需 記賬,直接記7月份這筆就可以。


吳月柳 解答
2017-03-24 20:06
吳月柳 解答
2017-03-24 21:02