
上個月計提的未交增值稅是13萬,但是這個月實際需要交的增值稅是14萬,應該怎么操作
答: 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 1 補結轉1萬
公司計提的增值稅跟實際繳納的增值稅有差異,計提比實際繳納的多,導致未交增值稅貸方有余額,要怎么調整?借:未交增值稅 貸:主營業務收入?
答: 你好 把你之前做收入的分錄紅沖了重新做正確的計提增值稅金額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
第四季度計提增值稅,當時計提的借:應交增值稅一轉出未交增值稅,貸:應交稅費_未交增值稅,現在實際扣款發現少扣0.02分,請問分錄該怎么做?
答: 將少扣的0.02元轉營業外收入平賬


鄒老師 解答
2017-03-24 09:40
鄒老師 解答
2017-03-24 10:07