
在填寫4月份的增值稅申報表時發(fā)現,2月份有做一筆固定資產的進項稅389.26元,但是是在3月份進行抵扣認證的,而2、3月申報時其中的一張表“固定資產(不含不動產)進項稅額抵扣情況表”的當期申報抵扣的固定資產進行稅額389.26元都沒有填寫,現在申報4月份的表中,在當期數中要加上3月份漏報的進項稅嗎?還是直接就把漏填的389.26元直接算到4月份的當期數中去填寫呢?
答: 認證時進項的附表數據填寫了嗎?
填寫增值稅申報表時、是不是所有固定資產總額都要在(固定資產(不含不動產)進項稅額抵扣情況表)反應?
答: 您好!你有抵扣就要反應。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司在去年六月份左右融資租賃了兩臺車床設備,每個月分期付款后取得的進項發(fā)票,在申報增值稅的時候,這個固定資產分期付款取得的進項是填在固定資產(不含不動產)進項稅額抵扣情況表里面嗎?
答: 你好,是的
你好老師,請問增值稅一般納稅人申報-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)這個表,我本月無進項,都是銷售額與上期留底進項抵扣
填報增值稅申報表中,固定資產(不含不動產)進項稅額抵扣情況表,當期有購進固定資產,當期申報抵扣的固定資產進項稅額這一項怎么填,當前申報抵扣的固定資產進項稅額累計怎么填?
增值稅申報表適用一般納稅人,增值稅納稅申報表附列資料一和2的,本期抵扣進項稅額結構明細表,固定資產不含不動產進項稅額抵扣情況表有得下載嗎


宋生老師 解答
2017-03-23 15:58
宋生老師 解答
2017-03-23 16:04