
收到客戶預付款時做借:銀行存款 貸:預收賬款 發出商品確認收入時 預收賬款不夠沖剩余的款是掛應收賬款還是繼續掛在預收賬款,如果繼續掛在預收,預收就出現負數了
答: 您好!剩下的掛應收。
內賬的話不用考慮稅的問題吧?直接價稅一起不用分離吧?是一家小規模二手車公司,1.收購一輛二手車,分錄是不是,借:庫存商品-二手車 貸:銀行存款2.賣出一輛二手車,客戶走的微信/支付寶/pos機,付的定金2000,如何做分錄確認收入呢,可不可以不使用預收賬款這個科目,能不能用應收賬款這個科目,分錄怎么寫呢?3.客戶每個月的月供款,如何寫分錄呢?
答: 你好,寫應收就要寫成負數 借:銀行 貸:應收賬款 收到月供 借:銀行存款 貸應收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、如果我作為銷售方,我將貨物賣給客戶,客戶已經付款,但是我還沒開發票給客戶。是不能確認收入和成本。賬務處理:借:發出商品 貸:庫存商品 借:銀行存款 貸:應付賬款(預收賬款) 待開出發票后 借:應付賬款(預收賬款) 貸:主營業務成本 借:應付賬款(預收賬款)貸:主營業務收入 應交稅費 2、 如果我作為購買方,我已經收到貨物,但是對方還沒開發票給我,是不是不能確認費用成本:借:預付賬款 (應收賬款) 貸:銀行存款
答: 你好,第一種情況的,開具發票分錄是 借;預收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費 借;主營業務成本 貸;發出商品 其他地方是正確的


余夢 追問
2017-03-23 14:56
宋生老師 解答
2017-03-23 14:22
宋生老師 解答
2017-03-23 14:24
宋生老師 解答
2017-03-23 14:57