
您好,老師,想問一下去年已經交過增值稅但是分錄做錯了,做的銷項稅額,今年想調整分錄,但是當時做的分錄里面除了繳納增值稅還有其他的稅種以及社保,今年沖紅之后做正確分錄,用不用做到以前年度損益調整科目(除了增值稅做錯了其他的都是正確的科目)
答: 直接做銷項稅額,現在是要調未交增值稅下面? 借未交增值稅,借銷項稅額 負數,就可以,
請教老師我在去年11月少做了一筆負數業務導致增值稅表的收入和銷項稅額與實際不符。然后現在我是通過以前年度損益調整的。那我現在還需要修改去年11月的增值稅和財務報表嗎?我需要在今年的年報中提現出來這筆損益調整嗎?
答: 需需要體現出來,需要在里面體現出來。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
跨年的發票 是成本票 涉及到 增值稅得問題 如果通過以前年度損益調整科目 調賬 這個增值稅得進項稅怎么處理
答: 借以前年度損益調整,進項稅額 貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
去年的小規模普票季度未滿30萬免征銷項稅額,這筆稅額我去年忘記轉了,2020年1月份的帳里應該怎么做?做到以前年度損益調整嗎,具體分錄怎么做
發現2016年購金稅盤820未入賬,2017年小規模可抵這820的銷項稅。這個分錄怎么做?是否用到以前年度損益調整這個科目?
你好,老師。去年12月份我做成本時,進項稅額沒有抵扣,現在放在了2月份抵扣,我把它轉了出來。這個分錄對嗎,要不要用到以前年度損益調整科目
由于去年12月份發票開重了,今年發票隔年退回,賬上做了以前年度損益調整,但是稅務申報的收入和銷項稅額是扣掉退回發票的金額,那這樣賬上和稅務申報的收入金額,就對不上了,怎么處理?
老師,請問去年的收入,我們今年才確認,收入的金額用了以前年度損益調整,那請問去年那筆收入我們今年才去交的增值稅要如何做帳?


李霞老師 解答
2022-03-03 16:33
青青0428 追問
2022-03-03 16:41
李霞老師 解答
2022-03-03 16:52