怎么把資產(chǎn)負(fù)債表里的期末數(shù)移到軟件里面,以前是手工帳
萬色水母護(hù)膚品????
于2017-03-19 21:46 發(fā)布 ??974次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-03-19 21:57
老師,那再問下因為代開普票把附加稅都交了,又退不回來,這部分稅還要往報表里面做嗎
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期初余額錄入即可
2017-03-19 21:48:17

你好
“存貨”=“原材料”+“庫存商品”+“委托加工物資”+“周轉(zhuǎn)材料”+“材料采購”+“在途物資”+“發(fā)出商品”+“材料成本差異”(借方為加,貸方為減)-“存貨跌價準(zhǔn)備”
2019-11-04 10:40:59

您好,可以一次結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤科目。
2020-07-09 08:47:05

你好,是的
2016-06-19 12:54:31

你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄,根據(jù)分錄登記賬簿,根據(jù)賬簿編制財務(wù)報表
比如 “存貨”=“原材料”+“庫存商品”+“委托加工物資”+“周轉(zhuǎn)材料”+“材料采購”+“在途物資”+“發(fā)出商品”+“材料成本差異”(借方為加,貸方為減)-“存貨跌價準(zhǔn)備”
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2019-10-09 14:49:18
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袁老師 解答
2017-03-19 21:48
袁老師 解答
2017-03-19 22:01