
我們公司是工業企業,我們把錢給第三方,由第三方代交電費,第三方代交電費會有優惠,例如我們給第三方打9800,元,第三方就會給我們交10000元電費,然后由電力局開票,我們應該怎么寫會計分錄呢,這個差額放在哪比較合適呢
答: 同學你好 那你舉例子的這個金額 電力局給開發票是九千八的吧
我們公司是工業企業,我們把錢給第三方,由第三方代交電費,第三方代交電費會有優惠,例如我們給第三方打9800,元,第三方就會給我們交10000元電費,然后由電力局開票,我們應該怎么寫會計分錄呢,這個差額放在哪比較合適呢?電力局給開1萬的發票
答: 同學,可以計入營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們跟上面那個問題情況一樣,工資社保公積金都由第三方公司代發代交了,我們通過銀行給第三方轉錢就可以了,然后第三方給我們開發票,請問會計分錄怎么寫
答: 你好 ;? 借其他應收款 =第三方貸銀行存款。? ?借管理費用-服務費貸銀行存款 ; 借應付職工薪酬-? 工資- 社保 -公積; 其他應收款-個人社保 - 公積金? 貸? 其他應收款-第三方 ;? 自己做計提社保公積金和工資分錄
我司代第三方開票給客人,第三方是個人,不能給我們開發票,我們還要結錢給第三方,例如100元訂單,10元我們收入,開100元的發票,90元還要結算給第三方,怎么賬務處理呢?
我們公司由于前期沒有資金,采購的儀器設備由第三方墊付了大部分貨款,發票是開給了第三方,現在我們公司把錢還給第三方,已開給第三方的發票怎么處理?第三方有責任開發票給我們么?
親們,我們公司有一個項目,我們公司沒有資質承包,跟第三方簽了一個協議,由第三方承包,款打到第三方賬戶,第三方要把款轉給我們公司,通過什么方式轉賬比較合適。

