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韓紅光
于2017-03-17 14:38 發(fā)布 ??1718次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2017-03-17 14:38
您好!正常是不會。但是有這個權(quán)利。
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稅務(wù)稽查會查現(xiàn)金和銀行存款嗎?
答: 您好!正常是不會。但是有這個權(quán)利。
稅務(wù)稽查或者有關(guān)部門財(cái)務(wù)審計(jì)時會不會查單位的銀行存款和庫存現(xiàn)金呢?
答: 有可能
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一個單位的外帳和現(xiàn)金銀行存款要對上嗎?稅務(wù)局會不會查?
答: 你好,銀行存款要對上,現(xiàn)金沒關(guān)系
從代賬公司把賬務(wù)交接過來,2019年年終獎實(shí)際是拿銀行存款支付的,他們誤做成庫存現(xiàn)金支付,應(yīng)該怎么去調(diào)整,直接紅沖,然后拿銀行存款支付可以嗎?
討論
由于銀行存款不夠日常經(jīng)營,就會經(jīng)常從老板那里拿幾十萬存入銀行用于支付。但我們把現(xiàn)金存入銀行的時候填的現(xiàn)金存款單摘要貨款來源都是寫成了貨款。而且老板拿來這筆錢我們都是做內(nèi)賬的。這樣操作有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?要怎樣補(bǔ)救比較好點(diǎn)?
老師,我記得上課時講過,有借必有貸,借貸必相等。可是這個帳借方是負(fù)數(shù),貸方?jīng)]有。借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款,根本看不到賬務(wù)的往來,不知道這筆錢是轉(zhuǎn)給誰了,這么做是不是不合理?那應(yīng)該怎么做?
稅務(wù)鑰匙公司付的是現(xiàn)金,而不是銀行存款。也沒有單據(jù),怎么辦,200元。
企業(yè)兩套賬,銀行存款和現(xiàn)金等數(shù)字均與內(nèi)賬相符,與外賬不符,會存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?如何處理
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
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