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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-02-22 10:50

哦,是銷售方開紅字發票的。

小可愛 追問

2022-02-22 10:53

不是分為抵扣和未抵扣嗎

東老師 解答

2022-02-22 10:54

說的是紅字發票信息表吧,公司發票信息表是抵扣的話購買方申請

小可愛 追問

2022-02-22 10:59

沒有抵扣是銷售方嗎,申請的紅色信息表申請之后有使用期限要求嗎,多久要開具紅字發票

東老師 解答

2022-02-22 11:00

這個一般開出紅字發票信息表以后就可以開紅字發票

小可愛 追問

2022-02-22 11:02

紅字信息表12月申請,次月可以開具紅字發票嗎,有時效要求嗎

東老師 解答

2022-02-22 11:03

沒問題,4次月份開票也是可以的。

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相關問題討論
新年好 這個是購買方申請的,要給你開紅字信息表的
2022-02-05 16:01:42
哦,是銷售方開紅字發票的。
2022-02-22 10:50:41
進項已認證的采購方填寫紅字信息表 反之銷售方填寫
2019-07-04 12:58:19
你好,在發生退貨或者折扣的時候由購買方申請紅字發票,在出現發票退回而開票日期跨月的時候由銷售方自行申請紅字發票
2021-07-16 21:24:29
第一步:填開并上傳《增值稅專用發票紅字信息表》 兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請。 1、購買方申請 (1)購買方取得專票已抵扣情形: 購買方在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《紅字信息表》,在填開《紅字信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。 購買方在當期申報時依據《紅字信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《紅字信息表》一并作為記賬憑證。 注意:購買方已經抵扣進項發票的選擇【已抵扣】;購買方于非申報期已認證通過但是未申報抵扣進項發票的,依然是選擇【已抵扣】,待申報期時需要申報抵扣該筆進項稅額。 (2)購買方取得專票未申報抵扣情形: 購買方取得專用發票未申報抵扣,且發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方可在開票系統中填開并上傳《紅字信息表》,填開《紅字信息表》時應填寫對應的藍字專用發票信息。 注意:購買方未申報抵扣進項發票的選擇【未抵扣】。 2、銷售方申請 銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在開票系統中填開并上傳《紅字信息表》,銷售方填開《紅字信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 第二步:接收校驗通過信息表 主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《紅字信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編碼”的《紅字信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。 納稅人也可憑《紅字信息表》電子發票信息或紙質資料到稅務機關對《紅字信息表》內容進行系統校驗。 特別提醒:填錯的信息表未上傳時,可直接在開票系統中作廢;一旦上傳成功,納稅人端便不能修改或撤銷。應憑已開具《開具紅字增值稅專用發票信息表》全部聯次和《作廢紅字發票信息表申請表》(加蓋公章)到辦稅服務廳辦理信息表的作廢。 第三步:開具紅字專用發票 銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《紅字信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具,紅字專用發票應與《紅字信息表》一一對應。 特別提醒:沒有上傳成功的信息表可以重復進行上傳,上傳成功也審核通過的信息表,沒有開具負數發票的前提下可以重新下載。
2019-08-22 13:31:49
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