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潘潘老師
職稱: 管理會計師 財稅師
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你好,其他應收賬款!
2022-02-16 23:52:39

你好,都是可以的,我比較傾向于其他應付款。
2019-07-15 10:49:18

都可以,其他應收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應收款。
其他應付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應付款。
2020-07-09 13:14:45

你好,通常是當月計提,次月繳納
你可以看一下兩種不同的方式
其他應收款處理方式
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
公司部分需計提,個人部分不需計提,在發放工資時扣除
其他應付款核算方式
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
1、計提公司部分
借:管理費用-社保 716
貸:應付職工薪酬-社保 716
2、計提工資
借:管理費用-工資 3500
貸:應付職工薪酬-工資 3500
3、次月繳納社保
借:應付職工薪酬-社保 716
其他應付款-社保個人部分 279
貸:銀行存款 995
4、發放工資
借:應付職工薪酬-工資 3500
貸:其他應付款-社保個人部分 279
銀行存款 3221
2017-10-05 09:56:29

您好!是其他應付款里面的。
2016-03-16 09:20:14
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