
老師,請問賬面留抵稅額比增值稅納稅生報表多幾百塊錢要怎么處理呢?找不到是哪里多出來的。
答: 你好,這個留底科目在哪個里面掛著。
請問一下增值稅主表13的那個上期留抵稅額是怎么算出來的?
答: 銷項減去進項-進項轉出?留底
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,有幾個問題需請教一下:①先進制造業增值稅加計抵減,我司可能計劃在本年12月變更為制造業。這樣我司就可以享受該項政策,那我查看工信部的政策是2023年新認定的企業,在當期可以一并計提前期可計提的加計抵減額。 那么是按12月核算 還是按1-12月核算呢?②我司的設備屬于委托加工,沒有給對方提供原材料,對方開票顯示的就像是我方貿易購買的設備,但是設備的證件備案是屬于我司的,這種情況下,設備銷售出去后,能否算我司的制造業收入?③那如果應納稅額是小于0。金額還有些大,前期還有大量的留抵稅額。那么是否可以結轉下期抵減?
答: 問題①:關于先進制造業增值稅加計抵減的政策,如果貴司計劃在2023年12月變更為制造業,那么可以享受該政策。對于按12月核算還是按1-12月核算的問題,具體的核算方式可能根據具體的政策規定和稅務要求而有所不同。建議貴司咨詢專業的稅務顧問或當地稅務部門,以獲取更準確的信息和指導。 問題②:關于設備銷售收入的問題,如果貴司設備屬于委托加工,且沒有提供原材料,而是對方提供設備并開具發票,那么該設備銷售收入可能不屬于貴司的制造業收入。具體的稅務處理可能需要根據具體的業務模式和稅務政策而有所不同,建議貴司咨詢專業的稅務顧問或當地稅務部門以獲取更準確的信息和指導。 問題③:關于應納稅額小于0且前期有大量留抵稅額的問題,根據一般稅務規定,如果應納稅額小于0,那么可以結轉下期抵減。但是具體的操作可能需要根據具體的稅務政策和貴司實際情況而有所不同


周周要努力呀?? 追問
2022-02-16 17:57
郭老師 解答
2022-02-16 18:03