
公司以前年度收到60萬的補貼款、之前掛帳分錄借:銀行存款 60萬 貸:專項應付款 60萬 現在我要把專項應付款轉成營業外收入,要通過以前年度損益調整這個科目嗎?分錄怎么做?
答: 可以,借專項應付款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸未分配利潤 并按調整后的金額補交企業所得稅。
2016年一筆應付款調到營業外收入了,現在想付款,是通過以前年度損益調整還是直接沖2016年轉成營業外收入的憑證?
答: 您好!直接沖就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
三年以上往來做清理,未收回的走以前年度損益調整,未支付的走營業外收入,這時為什么呢?不是都應該揍以前年度損益調整嗎?
答: 同學你好!這要看你們是執行的什么會計制度,是企業會計準則嗎


步伐 追問
2017-03-13 15:38
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2017-03-13 15:40
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2017-03-13 15:29
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2017-03-13 15:42