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噯~斯斯
于2017-03-13 11:22 發布 ??769次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-03-13 11:23
借:其他應收款,貸:銀行存款
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7月份的時候,老板以個人名義付了7-12月份的物業費,8月份開來的發票,怎么做分錄
答: 借;管理費用等科目 貸;其他應付款
21年付的款是2016年-2021年的物業費發票,怎么做分錄啊
答: 您好,這個上邊有發票日期沒
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,物業費9萬要分攤這么做分錄謝謝
答: 交時,借:其他應收款(或長期待攤費用,看年限) 貸:銀行存款 ,攤銷時,借:管理費用 貸:其他應收款
老師物業費應該如何做分錄
討論
收了20萬的物業費,要交多少稅,怎么做分錄
分攤物業費,怎么做分錄
收到物業費30000.電費7931.63。水費4200沒有收到發票。物業公司來的。怎么做分錄
我們是物業公司 收商戶的物業費 他只交了一部分 我該怎么做分錄?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 71875 個
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