
請問我司付原材料的錢(52000)給加工廠購買原材料(政策規(guī)定必須由加工廠代我們購買原材料),我們也付給加工廠加工產品費用(20000),但是加工費和原材料的錢(一共72000)加工廠那邊只能給我們開代加工費的發(fā)票,原材料放在加工廠倉庫,代為保管,像這種我從原材料入庫到發(fā)出成品,這一系列的賬要怎么做合理啊?我百度了一下,這并不屬于委托加工的范疇
答: 同學你好,這個不屬于委托加工,需要加工方給您 方開具材料發(fā)票,材料才能做為您 方的原材料入賬;
材料入賬的時候是發(fā)票來了的是直接入原材料-材料,發(fā)票沒來的入原材料-暫入庫材料,發(fā)票來了之后暫入庫材料沖紅,再入原材料-材料。然后出庫統(tǒng)一從原材料出庫,但是現(xiàn)在出庫數(shù)量大于原材料-材料的金額了,這個科目出現(xiàn)了負數(shù),但是實際原材料加上暫入庫材料的金額是實際材料金額,現(xiàn)在原材料-材料科目暫時的出現(xiàn)負數(shù)沒有關系吧?
答: 你好,原材料是不能有負數(shù)余額的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!請問當月收到原材料入庫,發(fā)票未到,先暫估入庫,下月初紅字沖回,但下月還未收到發(fā)票或者幾個月才收到應該怎么做?沒收到的那幾個月都要來回的暫估和沖紅嗎?
答: 不用。等收到發(fā)票時再處理就好。


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2022-02-09 13:52
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2022-02-09 13:53
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