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堅強的歌曲
于2022-02-08 13:52 發布 ??1060次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-02-08 13:52
你好借銀行存款貸,主營業務收入、應交稅費。
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物業收取以前年度物業費,沒有計提,賬務處理?
答: 你好 借銀行存款貸,主營業務收入、應交稅費。
有一筆物料費是以前年度的,怎么賬務處理?
答: 你好,, 具體是什么情況呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
18年12月計提工資13萬,1月實際只發放9萬,賬務處理怎么弄?這算不算跨年要用以前年度還是直接紅字調整就好
答: 你好 跨年需要用以前年度損益調整科目
老師您好,有個問題求助于老師幫我解答,詳情如下:企業于2019年1月購進新辦公室,在2019年1月到2020年6月共18個月期間處于裝修階段,未付物費,2020年7月搬進新辦公樓,與物業協商,前期所欠費18個月的物業費分三次支付,分別于2020年12月支付2020年1到6月物業費,于2021年6月付2019年6到12月物業費,于2021年12月付2019年1到6月物業費,每期200萬元。問題1.本月2021年5月收到物業開具發票,需支付第二期2019年6到12月物業費時,如何進行賬務處理?分錄如何寫?2.2019年及2020年度未計提物業管理費是否需要調整以前年度損益?3,站在2020年6月簽訂協議時間點,正確的會計分錄該如何做?
討論
請問老師,以前年度損益調怎么做賬務處理
以前年度漏記的費用是否可以進當期費用,會計賬務處理,謝謝
老師請教當年有盈利的情況下,計提盈余公積10%和法定盈余公積5%的比例賬務處理,是不是只要有盈利就得提,以前年度的沒提的話怎么補救呢?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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