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hdsjz
于2022-02-07 16:14 發布 ??1180次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2022-02-07 16:20
您好,是的,就是這樣處理的
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第二種會計分錄借:銀行存款 貸:預收賬款繳納增值稅借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款月末:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅
答: 你好!你的問題是什么呢
房地產企業收到預收款 預繳增值稅的賬務處理是這么做么?借:銀行存款 貸:預收賬款借:應交稅費-預交增值稅貸:銀行存款期末的時候結轉到未交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-預交增值稅
答: 您好,是的,就是這樣處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:銀行存款。貸:預收賬款,應交稅費,應交增值稅
答: 同學,你好 你具體是想問什么呢?
借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅銷項
討論
預繳增值稅這么做賬呢,借:應交稅費--應交增值稅---已交稅金貸:銀行存款
收到預收款時賬務處理,借:銀行存款100000 貸:預收賬款:95238.10 應交稅費-應交增值稅4761.9 當月開具了紅字增值稅專票價稅合計50000元, 可以做分錄 借:應交稅費-應交增值稅4761.9 貸:應交稅費-應交增值稅2380.95 銀行存款:2380.95
我結算收入時做:借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-未交增值稅 然后預繳時做:借:應交稅費-預繳增值稅 貸 銀行存款,那我是不是還要再做一筆:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅??
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
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