
老師,我們每個月都計提安全費,借:管理費用-安全費,貸:其他應付款-安全費,實際發生安全費用時,借:其他應付款-安全費,這個計提的安全費用,年底沒有都花完,是不是必須都再轉回來
答: 你好,企業計提費用,應于提取當年列支完畢,不得留至下年度。當計提余額預留在以后年度使用的,多計提的金額不得稅前扣除,在當年度企業所得稅匯算清繳時應予調增應納稅所得額。所以,該項費用當年度已計提而于年末仍留存余額的,在當年末應予紅沖,不得多列支當年度費用。
老師您好,危險行業計提安全費用,去年在十月份計提了去年全年的,共15萬,全年實際共花費36萬,但因十月份才計提,只沖減了10-12月的實際費用,年底未做處理,現在我接手,賬上掛了十三萬的其他應付款,(當時做賬 借:管理費用 貸其他應付款)現在應怎樣處理?如何把去年的沖掉?
答: 您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應付款,現在收到發票怎么做帳,還有有關的進項稅怎么做
答: 你好,把這前預提的所有分錄沖銷,然后根據發票作正確分錄就可以了。


滿意的時光 追問
2022-02-06 08:28
瀟瀟老師 解答
2022-02-06 08:38
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2022-02-06 16:08
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2022-02-06 17:28