
老師,請問一下,月結供貨商,月結款時,抵扣了一部份之前滿減的錢,之前掛應付賬款的時候,是全部的貨款,這部門滿減的錢,怎么做賬?
答: 學員你好,新準則下這部分金額沖減收入
情況如下,供應商開票一萬元,也就是我們公司應付一萬塊。我們之間有往來賬,供應商我這里買了2000元貨,但是由于他的客戶不要了,所以貨物還在我們這里,但是貨款2000需要他支付的,就進行了抵扣,我們只付了8000,那么如何做賬呢
答: 你好 借 應付款張 10000 貸 應收賬款 2000 銀行存款 8000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
供應商給的返利款如何做賬抵扣下次貨款
答: 您好!借其他應收款 貸y主營業務成本。
老師 幫A供應商在我們公司另一個B供應商那里訂貨 我們公賬付款給B供應商 然后此貨款在A工供應商的貨款里抵扣 這樣可以嗎?
在一個銷售公司,但是公司進貨銷售,進價時的貨物價格比現在低了,供貨商給我們了調差補貼就是返回了差價,但是那個差價我們公司用來抵扣了貨款,這個差價是不是不能夠算作公司收益,怎么做賬
公司拿公司庫存商品抵供應商貨款,可以這樣做賬嗎?有一些是以固定資產、無形資產抵供應商貨款的又怎樣做賬呢?有一家客戶幫我代付供應商貨款,抵我們的貨款。這又怎么做賬呢?
你好老師,11月份A(個人)匯款到我們公司,現在12月份我們要付款給一家供應商貨款,要用A的錢沖給這家供應商,請問可以這樣做賬嗎?


茜丶 追問
2022-01-28 16:14
悠然老師01 解答
2022-01-28 16:17