老師,我們掛靠在別的公司,當(dāng)時談好是一共12個點的掛靠費,其中6個點是管理費,6個點是稅費。現(xiàn)在我們第一筆款到賬了,他收了12個點的掛靠費以后,他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅,并且這個月我們也是有拿進項票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定? 2.我們給他提供進項票是合理的么?
木暮
于2022-01-25 08:51 發(fā)布 ??833次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-01-25 08:53
您好這里面明顯就是溝通不當(dāng)?shù)膯栴},一開始你們溝通的時候就應(yīng)該吧要繳納的稅款全部說清楚,按說你給他進項發(fā)票 了,另外他還收了6個點的稅費,不應(yīng)該再跟你要錢交稅了, 你還得在溝通
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你好,你這個到底是想問增值稅,還是想問企業(yè)所得稅的計算?
2019-07-05 13:59:39

是的。
企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅?
不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。
增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額?
增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06

你好,增值稅是負(fù)債科目,不通過管理費用核算的
2020-01-14 08:42:56

您好這里面明顯就是溝通不當(dāng)?shù)膯栴},一開始你們溝通的時候就應(yīng)該吧要繳納的稅款全部說清楚,按說你給他進項發(fā)票 了,另外他還收了6個點的稅費,不應(yīng)該再跟你要錢交稅了, 你還得在溝通
2022-01-25 08:53:11

您好,要繳納增值稅,還要交附加稅,也會牽扯到企業(yè)所得稅。
2016-11-27 20:19:40
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木暮 追問
2022-01-25 08:58
李霞老師 解答
2022-01-25 09:02