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送心意

小文老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2022-01-18 14:47

對于外貿企業來說,出口業務免稅,其進項稅額不得抵扣。

小文老師 解答

2022-01-18 14:49

不能抵扣的增值稅專用發票,發票票面上的價稅合計金額計入相應的成本或費用當中。

時間在煮雨! 追問

2022-01-18 14:50

那進項怎么處理?勾選的時候直接選  發票不抵扣勾選嗎

小文老師 解答

2022-01-18 14:52

是的,就是發票不抵扣勾選。

小文老師 解答

2022-01-18 14:55

希望有幫到你,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝!

時間在煮雨! 追問

2022-01-18 14:56

老師您好!不抵扣費用票當月已經入賬   不抵扣勾選時間是下個月 這樣可以的嗎

小文老師 解答

2022-01-18 15:00

你如果不能更改當月,那就只能這樣了。

時間在煮雨! 追問

2022-01-18 16:13

出口商品免交增值稅    買進商品進項是    借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額     之后這個借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額  要不要轉到其他科目的  還是就放著

小文老師 解答

2022-01-18 18:31

就比如
借管理費用
貸應付賬款
應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)

小文老師 解答

2022-01-18 18:33

應該是這樣的
借管理費用
應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)

小文老師 解答

2022-01-18 18:33

把進項稅做入成本費用中去

小文老師 解答

2022-01-18 18:34

管理費用
貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)

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相關問題討論
同學你好,是免增值稅普通發票。
2021-05-21 01:01:53
你這個說有問題,這個免稅是不能開專票的,零稅率和免稅的貨物不能開具增值稅專用發票。一 增值稅零稅率 零稅率,是增值稅的一個法定稅率。 納稅人銷售零稅率貨物或者服務和無形資產,稅法規定具有納稅的義務,但由于規定稅率為零,納稅人無稅可納。 納稅人銷售零稅率貨物或者服務和無形資產既然有納稅義務,同樣具有抵扣稅額的權利,從形式上表現為取得增值稅專用發票認證抵扣后,再退給納稅人在各個流轉環節已繳納的稅款。主要是指對規定的出口貨物和應稅服務除了在出口環節不征稅外,還要對該產品和應稅服務在出口前已繳納的增值稅進行退稅,使該出口貨物及應稅服務在出口時完全不含增值稅,從而以無稅產品進入國際市場。 具體表現為:不征收、可抵扣、可退稅。 當然,如果納稅人銷售零稅率貨物或者服務和無形資產,采用簡易計稅辦法計稅,則只能免,不能抵,不能退。 納稅人銷售貨物和服務適用零稅率,不是稅收優惠,是法定征稅行為。在開具發票時,可以選擇稅率為“0%”進行開具,發票開出后,顯示為下圖: 圖中稅率欄顯示為“0%”。 二 增值稅免稅 增值稅免稅是指納稅人銷售貨物或者服務和無形資產,稅法規定具有納稅的義務,但國家根據政策的需要,免除納稅人繳納稅款的義務。 區別于增值稅零稅率,增值稅免稅規定:免除納稅人納稅的義務,同時也規定納稅人生產、銷售免稅貨物和服務不得抵扣進項稅額,即納稅人必須放棄抵扣稅款的權利。具體表現為不征稅、不讓抵、不退稅。 納稅人銷售免稅貨物和服務開具發票,在設置商品編碼、選擇稅率時,應勾選左下角“享受優惠政策”,選擇“是”,并進一步選擇“免稅”。 發票開具完畢后,顯示為下圖: 圖中稅率欄顯示為“免稅”。https://www.shui5.cn/article/66/114201.html 你去看這個說明這個
2020-09-15 14:14:32
你好,增值稅發票包括普通,專用發票
2016-09-02 15:12:00
不免,代開專票當時就繳稅。
2019-04-03 15:04:30
一般不可以
2016-03-11 14:26:22
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