
請問我公司12月與A公司簽訂四千萬的銷售合同,因我司需A公司先預付部分賬款去進行材料的采購,故在12月我司向客戶開具了兩千萬的發票。但A公司12月并未付款給我公司。我公司12月已向材料供應商簽訂材料采購合同,并于當月收到了五百萬的材料發票,材料在次月收到,費用未支付。這樣的情況下,我公司12月開的發票與收到的原材料發票,應該如何入賬?
答: 你好 ;? ? ? ?12月開票 你是沒有發材料出去只是開票出去做 :借應收賬款貸應交稅費-應交增值稅 。 借原材料? ?進項稅貸 應付賬款 ;? ? ?
麻煩問下,我們有采購材料,款已付,貨已到,但是對方的發票不會來了,貨到時,我們已做了暫估入庫,借:原材料,貸:應付帳款暫估,但現在對方沒有業務了,發票也不會來了,但我們的款已付了,這個應付帳款-供應商的借方余額如何沖平呀
答: 你沖回暫估,按實際做借原材料 貸應付賬款 供應商
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我單位采購的原材料叫數碼管 ,供應商那邊來的發票叫發光管,東西都是一樣的就是名字不一樣,我可以按數碼管記原材料嗎
答: 你好,你需要根據發票上面的名稱設置材料明細的


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2022-01-17 12:36
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2022-01-17 12:38
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2022-01-17 13:03