
?本月未開票收入,可以先做:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅下個月開票,就直接轉 借:主營業(yè)務收入_未開票 貸:主營業(yè)務收入-開票
答: 你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務收入-未開票改貸主營業(yè)務收入-未開票負數(shù)
那這樣做可以嗎?您看 發(fā)出時:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入-未開票 開票時:借:主營業(yè)務收入-未開票 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 ,結轉成本時:借:主營業(yè)務成本 貸:原材料
答: 可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我想問問,銷售貨物開具發(fā)票時,借應收賬款,貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費—增值稅銷項稅; 收款時,借銀行存款,貨應收賬款,但對方多付款了, 我司要退回貨款,退款的分錄怎么做呢?? 貸應收賬款紅字,貸銀行存款,這樣做對嗎??分錄要怎么樣做才是正確的呢??
答: 就這樣做反方向的就可以了嗎??


寶貝兒 追問
2017-03-06 21:20
寶貝兒 追問
2017-03-06 21:21
鄒老師 解答
2017-03-06 21:13
鄒老師 解答
2017-03-06 21:17
鄒老師 解答
2017-03-06 21:21
鄒老師 解答
2017-03-06 21:25