餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人和一般納稅人稅率分別是多少? 問
你好,小規(guī)模1%,一般納稅人6%。 小規(guī)模季度三十萬 答
去年的應(yīng)收賬款記賬憑證比發(fā)票少記了一分,今年報(bào) 問
只有一分錢,沒關(guān)系 的 答
老師,請(qǐng)問天貓超市后臺(tái)對(duì)賬單導(dǎo)出來后是怎么篩選 問
同學(xué)你好,直接點(diǎn)表格上面的那個(gè)篩選就可以 答
利潤(rùn)表中的綜合收益總額和所有者權(quán)益變動(dòng)表中綜 問
可能原因有:①會(huì)計(jì)差錯(cuò),如數(shù)據(jù)錄入、賬務(wù)處理錯(cuò)誤;②會(huì)計(jì)政策或估計(jì)變更,追溯調(diào)整處理不當(dāng);③報(bào)表列報(bào)差異,范圍理解或重分類不同;④特殊業(yè)務(wù)處理差異,前期差錯(cuò)更正、企業(yè)合并等業(yè)務(wù)處理邏輯不一致 答
*農(nóng)藥*精草銨膦是免稅的嗎? 問
中午好親,不屬于免稅范圍 答

一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄,銷項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄,還有交稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
答: 一般納稅人的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄主要是:應(yīng)付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額xx元;銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄是:銷售收入xx元,銷項(xiàng)稅額xx元;增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄是:應(yīng)交增值稅xx元,應(yīng)交稅費(fèi)xx元;交稅會(huì)計(jì)分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)xx元,現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計(jì)算,可以使用簡(jiǎn)便的計(jì)算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應(yīng)交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
月末如果增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄怎么寫,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄又是怎樣的
答: 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅怎么會(huì)計(jì)處理分錄
答: 按下面這個(gè)做賬結(jié)轉(zhuǎn)


曹祥祥 追問
2022-01-15 16:32
Helen老師 解答
2022-01-15 16:43