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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-13 09:27

企業(yè)成本費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

笑點(diǎn)低的大樹 追問

2022-01-13 09:30

繳納時的會計分錄怎么做

東老師 解答

2022-01-13 09:31

這個你在結(jié)轉(zhuǎn)的時候,增值稅的時候記到里邊就可以。

笑點(diǎn)低的大樹 追問

2022-01-13 09:36

怎么記呀?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)時,是不是要轉(zhuǎn)平呀

東老師 解答

2022-01-13 09:36

對呀,你轉(zhuǎn)增值稅的時候就轉(zhuǎn)到貸方了。

笑點(diǎn)低的大樹 追問

2022-01-13 09:38

結(jié)轉(zhuǎn)時怎么做分錄?

東老師 解答

2022-01-13 09:39

你平時增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢?

笑點(diǎn)低的大樹 追問

2022-01-13 09:53

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅對嗎

東老師 解答

2022-01-13 09:54

對結(jié)轉(zhuǎn)的話可以這么做賬

笑點(diǎn)低的大樹 追問

2022-01-13 10:12

還可以怎么做?

東老師 解答

2022-01-13 10:12

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

笑點(diǎn)低的大樹 追問

2022-01-13 10:13

單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么轉(zhuǎn)

東老師 解答

2022-01-13 10:14

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

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相關(guān)問題討論
您好。原來分錄發(fā)來看一下。
2022-05-11 13:12:42
企業(yè)成本費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-13 09:27:25
同學(xué)你好 貨物用于集體福利和個人消費(fèi)的賬務(wù)處理 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貨物發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理損失 貸:庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損失 貸:在產(chǎn)品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 納稅人適用一般計稅方法兼營簡易計稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目的賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-05 15:34:02
您好,不需要的,直接沖減一部分當(dāng)成計入的成本費(fèi)用科目金額就是了。
2020-06-18 16:08:38
你好 用在哪里的
2020-03-19 15:42:38
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精選問題
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  • 老師,選項(xiàng)C/D不太理解,債務(wù)人不也有用交易性金融資

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    在職職工人數(shù)按本單位在職職工的年平均人數(shù)計算(12 個月人數(shù)相加除以 12 ),結(jié)果須為整數(shù) 。獲取方式如下: 電子稅務(wù)局:登錄電子稅務(wù)局,通過 “一戶式查詢申報信息”,選擇所屬期 2024 年 1 - 12 月,查找相關(guān)從業(yè)人數(shù)數(shù)據(jù)。 自然人電子稅務(wù)局扣繳端:點(diǎn)擊 “我要申報”,選擇 “稅款所屬期” 為 2024 年 1 - 12 月,查看申報的所有人數(shù),進(jìn)行匯總計算 殘保金申報時,上年在職職工工資總額應(yīng)按工資總額統(tǒng)計口徑確定,可從 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資” 科目結(jié)合銀行工資發(fā)放流水等核實(shí),不能單純依據(jù)管理費(fèi)用 - 工資或個稅申報數(shù)據(jù)

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