老師,2021年留底進(jìn)項稅(包含加計扣除),2022年可以用么?如果21年12月不用交增值稅,用計算加計抵減的分錄么?
『一抹??』
于2022-01-13 09:14 發(fā)布 ??1162次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27

你好 進(jìn)項稅是你購進(jìn)貨物回來 取得進(jìn)項稅 可以拿來抵扣增值稅銷項稅 和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額的。
2020-03-14 11:35:25

同學(xué)你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷項稅
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05

您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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