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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-04 22:13

那這個(gè)銀行存款怎么理解?

Brian 追問

2017-03-05 07:58

那這個(gè)增值稅銷項(xiàng)稅額是用什么抵的?既然他是賒銷

Brian 追問

2017-03-05 15:31

還是不理解,那不就空著了?

袁老師 解答

2017-03-04 20:17

不是,如墊付的運(yùn)費(fèi)等

袁老師 解答

2017-03-04 22:34

就是墊付的費(fèi)用等,如運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)等

袁老師 解答

2017-03-05 07:59

是應(yīng)收賬款啊,客戶到時(shí)會(huì)付的

袁老師 解答

2017-03-05 15:43

再仔細(xì)體會(huì)體會(huì)吧

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你好,我舉個(gè)例子來看一下: 2018年6月1日,大寶公司委托小寶公司銷售“酷畢”耳機(jī) 1000個(gè),耳機(jī)已經(jīng)發(fā)出,每個(gè)成本為 70 元。合同約定小寶公司應(yīng)按每個(gè)100元對(duì)外銷售,大寶公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向小寶公司支付手續(xù)費(fèi)。除非這些耳機(jī)在小寶公司存放期間內(nèi)由于小寶公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失,否則在 “酷畢” 耳機(jī)對(duì)外銷售之前,小寶公司沒有義務(wù)向大寶公司支付貨款。小寶公司不承擔(dān)包銷責(zé)任,沒有售出的“酷畢” 耳機(jī)須全部退回給大寶公司。當(dāng)月末,小寶公司對(duì)外實(shí)際銷售1000件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為100000 元,增值稅稅額為16000元,款項(xiàng)已經(jīng)收到后,小寶公司立即向大寶公司開具代銷清單并支付貨款。大寶公司收到小寶公司開具的代銷清單時(shí),向小寶公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。不考慮其他因素。 分析:上述案例中,大寶公司將 “酷畢” 耳機(jī)發(fā)送至小寶公司后,小寶公司雖然已經(jīng)實(shí)物占有“酷畢” 耳機(jī),但是僅是接受大寶公司的委托銷售“酷畢” 耳機(jī),并根據(jù)實(shí)際銷售的數(shù)量賺取一定比例的手續(xù)費(fèi)。大寶公司有權(quán)要求收回未銷售的“酷畢” 耳機(jī),小寶公司也不能主導(dǎo)這些耳機(jī)的銷售價(jià)格,可以判斷出小寶公司沒有取得這些耳機(jī)的控制權(quán)。 因此,大寶公司將 “酷畢” 耳機(jī)發(fā)送至小寶公司時(shí),不應(yīng)確認(rèn)收入,而應(yīng)當(dāng)在小寶公司將“酷畢” 耳機(jī)銷售給最終客戶時(shí)確認(rèn)收入。小寶公司在此業(yè)務(wù)中屬于代理人,應(yīng)該按獲取的手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入。 1、大寶公司的賬務(wù)處理參考如下: (1) 發(fā)出耳機(jī)時(shí) 借:委托代銷商品——小寶公司 70000   貸:庫存商品——“酷畢” 耳機(jī) 70000 (2) 收到代銷清單時(shí) 借:應(yīng)收賬款——小寶公司 116000   貸:主營業(yè)務(wù)收入——銷售 “酷畢” 耳機(jī) 100000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 16000 借:主營業(yè)務(wù)成本——銷售 “酷畢” 耳機(jī) 70000   貸:委托代銷商品——小寶公司 70000 借:銷售費(fèi)用——代銷手續(xù)費(fèi) 10000   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 600   貸:應(yīng)收賬款——小寶公司 10600 (3) 收到小寶公司支付的貨款時(shí) 借:銀行存款 105400   貸:應(yīng)收賬款——小寶公司 105400 2、小寶公司的賬務(wù)處理參考如下: (1) 收到耳機(jī)時(shí) 借:受托代銷商品——大寶公司 100000   貸:受托代銷商品款——大寶公司 100000 (2) 對(duì)實(shí)現(xiàn)外銷售時(shí) 借:銀行存款 116000   貸:受托代銷商品——大寶公司 100000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 16000 (3) 收到大寶公司增值稅專用發(fā)票時(shí) 借:受托代銷商品款——大寶公司 100000   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 16000   貸:應(yīng)付賬款——大寶公司 116000 (4) 支付貨款并計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi)時(shí) 借:應(yīng)付賬款——大寶公司 116000   貸:銀行存款 105400     其他業(yè)務(wù)收入——代銷手續(xù)費(fèi) 10000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 600
2019-04-02 09:58:20
不可以啊,這是一個(gè)抵銷的過程,你這樣寫就多計(jì)入應(yīng)付賬款了
2019-04-02 09:04:44
不是,如墊付的運(yùn)費(fèi)等
2017-03-04 20:17:31
您好!這個(gè)借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額13萬
2023-12-05 16:10:13
借 銀行存款 貸 預(yù)收 非房地產(chǎn)行業(yè) 預(yù)收款不交稅
2019-07-12 10:55:14
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