
小規(guī)模納稅人外賬,老板直接拿發(fā)票來做賬,借相關(guān)科目,貸其他應(yīng)付款--老板,等有貨款進(jìn)賬時,可否用貨款來抵減其他應(yīng)付款呢?如:借銀行存款(現(xiàn)金)貸:應(yīng)收賬款,借其他應(yīng)付款--老板 貸銀行存款(現(xiàn)金)
答: 你好,可以的
老師,我們是運(yùn)輸公司小規(guī)模納稅人,年初A還欠我公司運(yùn)費(fèi)20萬元,今年給A公司拉貨提供運(yùn)輸服務(wù)把料拉到我公司場地上,場地上有3700噸料,我公司把A公司的料轉(zhuǎn)賣給小張500噸,要收取運(yùn)費(fèi)和料款小張的,A不知道我賣掉了料,就記了我們還欠他3700噸料,老師借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款A(yù),其他應(yīng)付款是付給誰啊!
答: 您好,借貸其他應(yīng)付款正負(fù)相同
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,用的是小企業(yè)準(zhǔn)則,我才發(fā)現(xiàn)2019年8月份的一張憑證分錄做錯了,錯的分錄是這樣的,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 。其實(shí)應(yīng)該是 借預(yù)付賬款 貸銀行存款。我現(xiàn)在在2020年8月的憑證里調(diào)整,寫的分錄是這樣的,借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 可以嗎?
答: 你好!可以的,往來不涉及調(diào)整期初問題,直接調(diào)整就行。
請問年初及年末都是 資金結(jié)存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應(yīng)收-其他應(yīng)付款嗎 ? 如何判斷財務(wù)會計與預(yù)算會計的關(guān)系 做賬做得對與否呢?
請問老師,年末余額表上,銀行存款+其他應(yīng)收款(無應(yīng)收賬款)應(yīng)該等于其他應(yīng)付款嗎
請問,老板向公司借款2萬,分錄是,借其他應(yīng)收款2萬,貸銀行存款2萬,后面公司向老板借款5萬,分錄是,借銀行存款5萬,貸其他應(yīng)付款5萬,這兩個分錄都要寫?還是只寫一個分錄充抵。


楓 追問
2017-03-03 15:33
鄒老師 解答
2017-03-03 15:30
鄒老師 解答
2017-03-03 15:32
鄒老師 解答
2017-03-03 15:33