
老師,季末計提所得稅費(fèi)用借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:本年利潤貸:所得稅費(fèi)用盈利年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中去,借:本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤,對嗎?
答: 是的。你很棒,就是那樣做的
企業(yè)所得稅減免后會計分錄:借應(yīng)交稅金——所得稅貸:所得稅費(fèi)用期末再借:所得稅費(fèi)用貸:本年利潤嗎?
答: 你好!所得稅減免是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末計提所得稅是1.借:所得稅費(fèi)用,22,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 22 老師那還用做發(fā)放的嗎然后又做了一筆所得稅轉(zhuǎn)入未分配利潤,2 借:本年利潤22 貸:所得稅費(fèi)22 , 3本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤19貸利潤分配-未分配利潤19,所得稅還做一筆發(fā)放的嗎.
答: 你需要做繳納分錄,1月份做繳納

