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小月肖☆
于2022-01-06 10:21 發布 ??1277次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-01-06 10:22
你好,你這個是可以進入到2021年12月。
小月肖☆ 追問
2022-01-06 11:34
那匯算清繳要調整嗎,因為只是計提,實際付款在2021年
東老師 解答
2022-01-06 11:36
這個虧損輕巧的時候不需要調整的。
2022-01-06 12:13
不需要調整的前提,是必須要取得相應的發票是吧
2022-01-06 12:15
對,你必須取得發票才可以。
2022-01-06 14:26
對于繳納個人所得稅、社保費,是沒有發票的吧
2022-01-06 14:27
對這些的話是沒有發票的。
這些也是不需要發票。
2022-01-06 14:28
好的,謝謝老師
2022-01-06 14:30
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。
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請問:2021年12月計提還未報銷的費用入賬,2022年1月付款,報銷的原始單據應該是作為2021年12月的,還是說2022年1月的?
答: 你好,你這個是可以進入到2021年12月。
費用報銷先入賬下個月付款是要計提嗎?分錄怎么寫?
答: 借成本費用貸其他應付款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年的費用票今年可以直接報銷入賬嗎?還是要在去年計提預估一下報銷費用?我們12月的帳還沒結
答: 你好,如果是12月份的,偶爾跨月是難免的
老師 我4月發貨費用當月做計提 借 銷售費用 貸 應付賬款 五月付給發貨師傅 這個借 應付賬款對吧
討論
9月已計提借:銷售費用89200貸:應付賬款8920010月銀行支付部分借:應付賬款80000,貸:銀行80000請問之后收到票后和付清款項后怎么處理
為什么銷售部報銷汽車油費計入預付賬款?它的電費也計入了預付賬款
老師好 CIF報關 海運費記入其他應付款 計提跟實際繳費有差額 其他應付款計提多了沖銷怎么做賬 謝謝
上年報銷費用已預提費用,貸方應為計入其他應付款,錯記入了其他應收款了,怎么調呢?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2022-01-06 11:34
東老師 解答
2022-01-06 11:36
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東老師 解答
2022-01-06 12:15
小月肖☆ 追問
2022-01-06 14:26
東老師 解答
2022-01-06 14:27
東老師 解答
2022-01-06 14:27
小月肖☆ 追問
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東老師 解答
2022-01-06 14:30