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平淡的大神
于2022-01-05 16:56 發布 ??1504次瀏覽
大海老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-01-05 16:57
你好,先對之前錯誤的憑證進行紅沖,然后再做正確的藍字分錄。
平淡的大神 追問
2022-01-05 16:58
能直接 借 進項稅額 貸 銷項稅額嗎
大海老師 解答
2022-01-05 17:00
最好是先紅沖之前的憑證,這樣方便后期查賬。直接照你說的做,也可以,但摘要要備注清楚,方便后期查賬。
2022-01-05 17:05
老師,這都是20年12月錄的了 咋辦?會不會影響稅什么的
2022-01-05 17:08
每個月的賬表要一致,你申報表上目前的應交增值稅是多少,看下如果做調整憑證后,是不是和賬上一致
2022-01-05 17:15
老師你好,如果改了憑證,應交稅費就變了,怎么辦?
2022-01-05 17:20
賬上的應交增值稅是多少,申報表上的應交增值稅是多少,差額是多少,先把這三個數據看一看
2022-01-05 17:21
賬上和申報表的應交增值稅都是21136.57
2022-01-05 17:28
那么是一致的,現在做調整憑證也是應交稅費內部的變動,不會影響應交稅費總額。
2022-01-05 18:41
老師你好,為什么進項和銷項內部的變動不會影響應交稅費的 總額?
2022-01-05 18:46
假如 之前總額是100 進項是5 銷項是105。把進項5轉入銷項,那么總額就是110嘛?怎么是總額不變呢
2022-01-05 18:48
因為小規模納稅人應交稅費下只有應交增值稅明細科目,沒有進項稅額和銷項稅額,無論你是怎么串戶,都是在應交增值稅內部變動。
2022-01-05 18:51
另外,我之前詢問你。賬表是否一致,你回復“賬上和申報表的應交增值稅都是21136.57”,那么賬表一致,也說明對應交稅費總額沒影響,只是你內部變動。
2022-01-05 18:52
你可以把你之前做錯的那張憑證截圖發來看看,我看最開始你的圖片里,進項稅額是在借方負數
微信里點“發現”,掃一下
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大海老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2022-01-05 16:58
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2022-01-05 17:00
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