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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-01-02 21:22

您好,借:銀行存款300,貸:待處理財產損溢300

熱心的鮮花 追問

2022-01-02 21:24

不是要分兩步做嗎?

易 老師 解答

2022-01-02 21:26

審批后,借:待處理財產損溢300,貸:營業處收入等300

熱心的鮮花 追問

2022-01-02 21:35

那400呢?放哪去了?

易 老師 解答

2022-01-02 21:37

400本來就是應付款,查得出來,就是有賬的嘛

易 老師 解答

2022-01-02 21:38

實際真盤盈的是300元

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相關問題討論
您好,借:銀行存款300,貸:待處理財產損溢300
2022-01-02 21:22:49
借庫存現金 貸營業外收入
2015-12-07 19:39:14
應該寫成“300元,分錄原因:無法查明”。
2023-03-26 13:26:13
庫存現金盤虧。借管理費用貸,待處理財產損溢?原材料盤盈。借待處理財產損溢貸,管理費用。
2021-04-01 14:04:16
借;庫存現金 貸;待處理財產損益
2016-11-14 12:21:51
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  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

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    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

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    ?繳納的稅額除以銷售收入

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