
老師,早上好!我公司進原材料入庫了未付款,而這個供應(yīng)商又跟我公司租場地,有水電收入,那我們也納他要用這兩個賬抵消。這個賬什么做
答: 借原材料 貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
原材料已經(jīng)入庫 已經(jīng)形成暫估 而且賬齡比較長 和供應(yīng)商溝通之后 這些已經(jīng)確認不開票不付款了 那我怎么平賬處理
答: 你好;? 那你直接紅沖暫估。按實際來做賬了。 匯算調(diào)整?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:請問下工業(yè)企業(yè)原材料暫錄入庫領(lǐng)用后,收到部分發(fā)票后暫估怎么處?支付貨款:借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 33900 貸:銀行存款 33900 原材料入庫:借:原材料-暫估 33900 貸:應(yīng)付賬款--暫估33900 生產(chǎn)領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本-(暫估原材料)20000 貸:原材料--暫估 20000 收到發(fā)票:借:原材料 -入庫30000 應(yīng)交稅費-進項3900貸:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商33900
答: 您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。


魁梧的鋼筆 追問
2021-12-31 15:31
meizi老師 解答
2021-12-31 15:36