
11月交接,用快帳建新賬套,有1-10月科目余額,期初數據試算平衡之后,看10月的資產負債表,發現有應收,預收,應付,預付,其他應付,其他應收這幾項數據的期末數和年初數和交接的10月資產負債表不一致,調整了期末數之后一致了,請問年初數不一致怎么辦?
答: 同學你好 這個不一致沒辦法 除非重新建賬
科目余額表中的應收賬款相當于資產負債表中的應收賬款的年初數對嗎?資產負債表2023年的年初余額就是參考科目余額表2022年的應收賬款嗎?
答: 學員朋友您好,這個并不是完全對應的,應收賬款:應收賬款(借)+預收賬款(借)-壞賬準備(貸)。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 因為19年的資產負債表年初數不平 那資產負債表應該跟18年科目余額表還是19年科目余額表核對呢
答: 你好,得看一八年的,看18年12月末的。


大眼寶寶的麻麻 追問
2021-12-31 15:02
樸老師 解答
2021-12-31 15:04